2024.09.08(일)
오션니어링인터내셔널(OCEANEERING INTERNATIONAL INC, OII), 분기보고서 (2024년 6월 30일 종료)

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 로더릭 A. 라슨 부회장은 오세아니어링 국제 주식회사의 대표이사로서 다음 사항을 인증한다.
1. 본 분기보고서를 검토했고.
2. 나의 지식에 따르면, 본 보고서는 중요한 사실의 잘못된 진술이나 필수적인 사실을 누락하지 않았으며, 보고서의 기간에 대한 어떤 진술이 오해의 소지가 없도록 필요한 정보를 포함하고 있다.
3. 나의 지식에 따라, 재무 제표 및 본 보고서에 포함된 기타 재무 정보는 본 보고서에 제시된 기간의 오세아니어링의 재무 상태, 운영 결과 및 현금 흐름을 모든 중요 측면에서 공정하게 나타낸다.
4. 등록회사의 다른 인증 관리자와 함께 우리는 다음 사항을 위해 정보 공개 통제를 수립하고 유지할 책임이 있다:
a) 중요한 정보를 누락하지 않도록 설계하거나 감독했으며,
b) 재무 보고의 신뢰성을 보장하기 위해 설계한 내부 통제 시스템이 적절하다는 것을 평가했다.
최종적으로, 우리는 본 보고서에 내부 통제에 대한 변경 사항을 공개하고 이 보고서의 종료일 기준으로 우리의 결론을 제시했다.
5. 우리 인증 관리자와 나는 우리의 내부 통제에 대한 최근 평가를 바탕으로 감사인 및 감사 위원회에 다음 사항을 공개했다:
a) 재무 정보 기록, 처리, 요약 및 보고에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 내부 통제의 주요 결함 및 중요한 약점,
b) 관리자가 아닌 직원을 포함한 우리 내부 통제에 중대한 영향을 미치는 사기를 избранному.

2024년 7월 26일
/S/ 로더릭 A. 라슨
로더릭 A. 라슨
사장 및 최고경영자
(주요 집행 관리)

앨런 R. 커티스, 오세아니어링 국제 주식회사의 재무 책임자는 다음 사항을 인증한다:
1. 본 분기보고서를 검토했다.
2. 나의 지식에 따르면, 본 보고서는 중대한 사실의 오해를 불러일으키지 않으며 필수적인 사실이 누락되지 않았다.
3. 나의 지식에 따라, 재무 제표 및 이 보고서의 기타 재무 정보는 모든 중요 측면에서 오세아니어링의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.
4. 등록 회사의 다른 인증 담당자와 나는 정보 공개 통제 및 재무 보고 내부 통제를 설계하고 유지할 책임이 있으며 그 내용을 평가하고 보고서에 우리의 결론을 기재했다.
5. 우리는 내부 통제의 취지와 결함을 바탕으로 감사인과 감사 위원회에 필요한 내용을 보고했다.

2024년 7월 26일
/S/ 앨런 R. 커티스
앨런 R. 커티스
수석 부사장 및 최고재무책임자
(주요 재무관리자)

미국증권거래소 공시팀

공시 원문URL : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/73756/000007375624000129/0000073756-24-000129-index.htm

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